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天安门地区综合管理服务中心 2024年度单位决算

日期:2025-09-12    来源:天安门管委会

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天安门地区综合管理服务中心

2024年度单位决算






目    录


第一部分2024年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

、政府购买服务决算公开情况表

第二部分2024年度单位决算说明

第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

第四部分2024年度单位绩效评价情况







第一部分2024年度单位决算报表

报表详见附件。

第二部分2024年度单位决算说明

一、单位基本情况

根据《中共北京市委机构编制委员会》(京编委〔202141号)批复,天安门地区综合管理服务中心机构规格为正处级,内设9个科室。主要职责为:

承担天安门城楼对外开放服务工作;承担天安门地区外事迎宾服务保障工作;承办天安门地区各项活动的物资保障工作;承办天安门地区市政公用设施检查维护工作;承担天安门地区专用国旗、委属可移动文物、各类物资等实物保管工作;负责天安门地区市容和环境卫生管理工作;承担天安门广场预约参观日常管理和服务保障工作;承办天安门地区管委会有关政务活动服务保障和接待联络工作;承办天安门地区管委会信息化建设技术支持和保障工作;负责天安门地区管委会后勤服务管理工作;负责天安门地区管委会内部安全保卫、消防管理工作;承办天安门地区管委会交办的其它事项。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计6534.88万元,比上年增加136.90万元,增长2.14%

(一)收入决算说明

2024年度本年收入合计6336.54万元,比上年增加360.91万元,增长6.04%

1.财政拨款收入6257.48万元,占收入合计的98.75%其中:一般公共预算财政拨款收入6257.48万元,占收入合计的98.75%政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占收入合计的0.00%国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占收入合计的0.00%

2.上级补助收入0.00万元,占收入合计的0.00%

3.事业收入0.00万元,占收入合计的0.00%

4.经营收入0.00万元,占收入合计的0.00%

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%

6.其他收入79.06万元,占收入合计的1.25%


1:收入决算

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(二)支出决算说明

2024年度本年支出合计5897.16万元,比上年减少181.44万元,下降2.98%,其中:基本支出3410.99万元,占支出合计的57.84%;项目支出2486.17万元,占支出合计的42.16%;上缴上级支出0.00万元,占支出合计的0.00%;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%


2:基本支出和项目支出情况

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三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计6281.88万元,比上年增加107.84万元,增长1.75%。主要原因:根据履职需要,增加服务保障类项目经费

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5847.16万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出5242.10万元,占本年财政拨款支出89.65%教育支出9.19万元,占本年财政拨款支出0.16%;社会保障和就业支出362.01万元,占本年财政拨款支出6.19%;卫生健康支出233.86万元,占本年财政拨款支出4.00%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2024年度年初预算5437.75万元,2024年度决算5242.10万元,完成年初预算的96.40%

其中:

政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2024年度年初预算5437.75万元,2024年度决算5242.10万元,完成年初预算的96.40%。主要原因:根据工作任务安排,部分年初预算项目经费结转至下一年使用

2、“教育支出()2024年度年初预算9.40万元,2024年度决算9.19万元,完成年初预算的97.77%。其中:

进修及培训”(款)2024年度年初预算9.40万元,2024年度决算9.19万元,完成年初预算的97.77%。主要原因:优化培训方式方法,压减培训经费支出。

3社会保障和就业支出()2024年度年初预算362.01万元,2024年度决算362.01万元,完成年初预算的100.00%。其中:

行政事业单位养老支出”(款)2024年度年初预算362.01万元,2024年度决算362.01万元,完成年初预算的100.00%

4卫生健康支出()2024年度年初预算242.62万元,2024年度决算233.86万元,完成年初预算的96.39%。其中:

行政事业单位医疗”(款)2024年度年初预算242.62万元,2024年度决算233.86万元,完成年初预算的96.39%。主要原因:2024年退休人员增加,导致在职人员单位负担社会保险费减少

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位2024年度国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3410.99万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费税金及附加费用、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。


第三部分2024年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2024年度“三公”经费财政拨款决算数4.65万元,比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算5.00万元减少0.35万元。其中:

公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数4.65万元,比2024年度年初预算数5万元减少0.35万元。其中,公务用车运行维护费2024年度决算数4.65万元,主要原因:厉行节约,进一步压缩支出2024年度公务用车保有量2辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位不在机关运行经费统计范围之内

三、政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额1977.13万元,其中:政府采购货物支出392.72万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出1584.41万元。授予中小企业合同金额1054.89万元,占政府采购支出总额的53.35%,其中:授予小微企业合同金额930.32万元,占政府采购支出总额的47.05%

四、国有资产占用情况

截至1231日,天安门地区综合管理服务中心共有车辆2台;单位价值100万元(含)以上的设备1台(套)。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务购买主体

六、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.“一般公共服务支出”(类)“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)“机关服务”(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

8.“一般公共服务支出”(类)“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)“其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”(项):反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

9.教育支出”(类)“进修及培训”(款)“培训支出”(项):反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

10.社会保障和就业支出”()“行政事业单位养老支出”(款)“机关事业单位基本养老保险缴费支出”(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出”()“行政事业单位养老支出”(款)机关事业单位职业年金缴费支出”(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

12.卫生健康支出”()“行政事业单位医疗”(款)“事业单位医疗”(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.“城乡社区支出”()城乡社区管理事务”(款)“其他城乡社区管理事务支出”(项):反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

14.“城乡社区支出”()“城乡社区管理事务”(款)“城乡社区环境卫生”(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。



第四部分 2024年度单位绩效评价情况


一、项目支出绩效自评表

详见附件。



附件:2024-081003-天安门地区综合管理服务中心决算公开报表.pdf

附件:项目支出绩效自评表-安全隐患整改.xlsx

附件:项目支出绩效自评表-后勤服务保障.xlsx

附件:项目支出绩效自评表-天安门地区公共设施电费及供电用电系统运维.xlsx



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