目 录
第一部分2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
(一)本单位性质、职责等情况
1、单位性质
根据《中共北京市委机构编制委员会》京编委〔2021〕41号批复,整合天安门地区综合服务中心、天安门地区市容环境卫生管理事务中心,组建天安门地区综合管理服务中心,为天安门地区管理委员会所属公益一类事业单位。
2、主要职责
承担天安门城楼对外开放服务工作;承担天安门地区外事迎宾服务保障工作;承办天安门地区各项活动的物资保障工作;承办天安门地区市政公用设施检查维护工作;承担天安门地区专用国旗、委属可移动文物、各类物资等实物保管工作;负责天安门地区市容和环境卫生管理工作;承担天安门广场预约参观日常管理和服务保障工作;承办天安门地区管委会有关政务活动服务保障和接待联络工作;承办天安门地区管委会信息化建设技术支持和保障工作;负责天安门地区管委会后勤服务管理工作;负责天安门地区管委会内部安全保卫、消防管理工作;承办天安门地区管委会交办的其它事项。
(二)机构设置情况
根据《中共北京市委机构编制委员会》(京编委〔2021〕41号)批复,天安门地区综合管理服务中心机构规格为正处级。内设9个科室,分别为办公室、市政保障科、后勤服务科、天安门城楼开放科、信息技术保障科、市容环境卫生管理科、预约核验科、政务保障科、安全保卫科。
(三)人员编制及实有情况
天安门地区综合管理服务中心事业编制106人,实有人数94人;退休人员78人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算6452.02万元,比2024年年初预算数6101.78万元增加350.24万元,增长5.74%。主要原因是2025年预算增加地区公共服务保障经费。
(一)本年财政拨款收入6021.96万元
1.一般公共预算拨款收入6021.96万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
(二)本年其他资金收入50.00万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入50.00万元。
(三)上年结转结余380.06万元
10.上年结转结余380.06万元。
图1:收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算6452.02万元,比2024年年初预算数6101.78万元增加350.24万元,增长5.74%。主要原因是2025年预算增加地区公共服务保障经费。
(一)基本支出。基本支出预算3532.08万元,占本年支出预算54.74%,比2024年年初预算数3585.51万元减少53.43万元,下降1.49%。
(二)项目支出。项目支出预算2919.94万元,比2024年年初预算数2516.27万元增加403.67万元,增长16.04%。其中:
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2:基本支出和项目支出情况
(三)年终结转结余资金0万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
开支单位为天安门地区综合管理服务中心。
(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算5.00万元,与2024年持平。其中:
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元,与2024年持平。
2.公务接待费。2025年预算数0万元,与2024年持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数5.00万元,包括:公务用车购置费2025年预算数0万元,与2024年持平;公务用车运行维护费2025年预算数5.00万元,其中:公务用车燃油2.65万元,公务用车维修0.85万元,公务用车保险0.85万元,其他支出0.65万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2025年天安门地区综合管理服务中心政府采购预算总额1159.73万元,其中:政府采购货物预算200.63万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算959.10万元。
(二)政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
(三)机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2025年,天安门地区综合管理服务中心填报绩效目标的预算项目6个,占本单位本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2564.88万元,占本单位本年项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2024年底,天安门地区综合管理服务中心共有车辆2台,共计120.52万元;单位价值50万元以上的设备1台(套),共计117.17万元。2025年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备0台(套),共计0万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度单位预算报表